La tributación internacional se refiere al conjunto de normas fiscales que regulan cómo tributan los ingresos generados entre dos o más países. Abarca temas como:
- Doble imposición: cuando una misma renta es gravada en más de un país.
- Residencia fiscal: dónde se considera que una persona o empresa tiene domicilio fiscal.
- Convenios internacionales: tratados que permiten evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal.
- Precios de transferencia: reglas que rigen las operaciones entre empresas vinculadas en diferentes países.
- Retenciones sobre pagos al exterior: impuestos aplicables a dividendos, intereses, regalías, servicios y más.
Base legal en Perú
En el marco normativo peruano, los principales fundamentos para la tributación internacional incluyen:
- Ley del Impuesto a la Renta (Decreto Supremo N.º 179-2004-EF).
- Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI) firmados por Perú con países como Chile, México, Brasil, Suiza, Corea, entre otros.
- Normativa sobre precios de transferencia (art. 32-A de la LIR y reglamento).
- Normativa BEPS de la OCDE adoptada por SUNAT.
¿A quién está dirigido este servicio?
Nuestro servicio está orientado a:
- Empresarios extranjeros que desean constituir una empresa o sucursal en Perú.
- Grupos multinacionales con operaciones o ingresos en el país.
- Startups o empresas tecnológicas que prestan o reciben servicios internacionales.
- Exportadores e importadores con operaciones sujetas a retención o revisión de precios de transferencia.
- Profesionales, inversionistas o empresas con pagos y contratos internacionales.
¿En qué consiste nuestro servicio de consultoría?
Ofrecemos un análisis detallado y estratégico de tu situación fiscal en Perú y en el extranjero, con enfoque en:
- Determinación de obligaciones tributarias por fuente peruana y extranjera.
- Aplicación de convenios para evitar la doble imposición (CDI).
- Análisis de retenciones en pagos internacionales (regalías, dividendos, intereses, servicios, etc.).
- Evaluación de la residencia fiscal y sus implicancias.
- Estructuración fiscal de operaciones internacionales.
- Planeamiento fiscal en inversiones extranjeras y repatriación de capitales.
- Asesoría en cumplimiento ante SUNAT y entidades regulatorias.
Ventajas de contratar un Servicio de Consultoría en Tributación Internacional
- Evitar doble tributación y pagos innecesarios al exterior.
- Identificar riesgos fiscales en tus contratos y estructuras empresariales.
- Accedes a beneficios de convenios internacionales suscritos por Perú.
- Planificar de forma anticipada la carga fiscal de tus inversiones.
- Recibes soporte profesional ante requerimientos de SUNAT.
- Te posicionas como empresa sólida y transparente frente a socios e inversionistas.
Nuestros servicios incluyen:
- Asesoría en aplicación de convenios para evitar la doble tributación.
- Planeamiento fiscal para operaciones de entrada o salida del país.
- Revisión de contratos internacionales desde el enfoque fiscal.
- Asesoría sobre obligaciones fiscales de personas jurídicas y naturales no domiciliadas.
- Elaboración de informes de precios de transferencia.
- Asistencia en fiscalizaciones y requerimientos de SUNAT por operaciones internacionales.
- Estrategias para evitar contingencias tributarias en fusiones, adquisiciones o reestructuraciones transfronterizas.
¿Por qué contratar a Tito Peralta Abogados?
En Tito Peralta Abogados combinamos el conocimiento técnico, la experiencia estratégica y el entendimiento práctico del marco legal tributario internacional. Nuestro equipo está conformado por abogados con formación en las mejores universidades del Perú, y experiencia previa en firmas como PwC y EY, donde han asesorado a empresas globales con operaciones en América Latina y Europa.
Sabemos que la fiscalidad internacional no es un tema de formularios, sino de decisiones clave que afectan tu modelo de negocio, tus inversiones y tu tranquilidad financiera.





